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公司總經(jīng)理崗位職責

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公司總經(jīng)理崗位職責10篇

總經(jīng)理需要善于識別和利用商機,推動公司業(yè)務拓展和市場份額的增長。他應該能夠建立有效的績效評估系統(tǒng),監(jiān)督和激勵員工的工作表現(xiàn)。這里給大家分享一些關于公司總經(jīng)理崗位職責,供大家參考學習。

公司總經(jīng)理崗位職責

公司總經(jīng)理崗位職責【篇1】

一、監(jiān)督商場內(nèi)部財務管理,協(xié)同部會計及財務部做好對供貨商的結款工作。

二、組織商場會計人員審核各柜組帳務登記情況。

三、落實公司大型公關與促銷活動,組織本樓層品牌的促銷活動。

四、作為樓層安全、消防第一責任人,配合保障部保安隊組織做好商場內(nèi)部各項安全保衛(wèi)消防工作。

五、負責商場內(nèi)財產(chǎn)的合理使用與調(diào)配。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇2】

1、負責起草公司整體內(nèi)部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃,并負責推動計劃的實施,組織集團層面、各板塊、各業(yè)務流學習網(wǎng)程內(nèi)部控制的年度風險自我評估工作;

2、負責起草并組織實施內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃,包括業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、能力發(fā)展規(guī)劃、團隊發(fā)展規(guī)劃等;

3、組織起草并維護各項內(nèi)控審計制度及標準體系,不斷完善內(nèi)控審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;

4、參與重大內(nèi)控審計項目的審計評估過程,幫助協(xié)調(diào)與被審單位的工作聯(lián)系,審查重大審計發(fā)現(xiàn),與被審單位溝通審計意見,組織設計重大業(yè)務控制的改善方案;

5、負責內(nèi)控審計團隊的建設及工作溝通協(xié)調(diào),包括人員內(nèi)外部培訓、日常業(yè)務考核、工作安排、質(zhì)量控制、內(nèi)部報告、外部審計機構及審計部工作相關的社會關系維護;

6、積極組織跟蹤學習審計的相關法規(guī)和各項業(yè)務流程內(nèi)部控制方法和手段,并結合公司相關政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;

7、完成領導交辦的其他工作。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇3】

1、制定和實施公司戰(zhàn)略,預算計劃,確定商城業(yè)務的經(jīng)營方針和商業(yè)模式;

2、發(fā)掘市場機會,主持擬訂商城的業(yè)務目標和業(yè)務計劃,實現(xiàn)公司業(yè)務和投資回報的快速增長;

3、監(jiān)督、控制整個實施過程,對經(jīng)營結果負責,組織實施財務預算方案及利潤分配、使用方案等

4、建立公司組織體系和業(yè)務體系,負責高層管理團隊的建設,選拔中高層管理人員,制定公司內(nèi)部管理機構的設置方案和基本管理制度;

5、全面主持公司的管理工作,制定年度業(yè)績目標及經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略方案,整體營銷策劃方案,實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標;

6、不斷優(yōu)化公司的人力資源配置,持續(xù)提升公司整體的組織能力。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇4】

1、組織實施公司總體戰(zhàn)略,發(fā)掘市場機會,領導創(chuàng)新與變革。

2、根據(jù)股東大會下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃,監(jiān)督、控制經(jīng)營計劃的實施過程,并對結果負全面責任。

3、領導建立健全公司人力資源管理制度、行政與后勤、財務等管理制度。

4、主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度,及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

5、組織實施財務預算方案及利潤分配、使用方案。

6、領導建立公司與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等部門間順暢的溝通渠道。

7、領導開展公司的社會公共關系活動,樹立良好的企業(yè)形象。

8、領導建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道,協(xié)調(diào)各部門關系。

9、領導營造企業(yè)文化氛圍,塑造和強化公司價值觀。

10、負責公司員工隊伍建設,選拔中高層管理人員。

11、代表公司參加重大業(yè)務、外事或其它重要活動。

12、負責處理公司重大突發(fā)事件。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇5】

1、具有良好的職業(yè)道德,遵守國家法律、法規(guī),忠實履行崗位職責辦理會計事務,進行會計核算,實行會計監(jiān)督。

2、與財政、稅務、勞動人事、銀行等部門加強溝通,并通過互聯(lián)網(wǎng)等及時了解國家相關新財稅政策的發(fā)布,并培訓財務部內(nèi)部相關人員。

3、參與編制公司年度收支計劃,根據(jù)年度收支計劃分解月度計劃,并監(jiān)督計劃有效執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)偏離計劃的原因,書面上報總經(jīng)理。

4、參與公司招投標事項及投資計劃的決策與分析。

5、建立優(yōu)化公司會計核算體系,擬訂公司內(nèi)部財務會計管理制度草案,報公司董事會審批后執(zhí)行;提出改進財務管理工作的建議和措施,為領導決策提供可靠依據(jù)。

6、負責協(xié)調(diào)財務部、倉庫與其他職能部門的工作配合。

7、負責公司資金收支、經(jīng)營往來、資產(chǎn)購置、成本費用等事項的審核,進行內(nèi)部風險控制,對稅收進行整體籌劃。

8、每月十日前上報公司董事會上月份各項財務報表,開展成本分析并在月初第一個公司例會上通報樣關分析數(shù)據(jù)。

9、負責公司內(nèi)審活動的組織與實施,對公司財務管理要監(jiān)督到位,定期(一個月)或不定期開展內(nèi)部稽查,包括對固定資產(chǎn)、低值易耗品、倉庫的帳卡物相符,行政綜合部辦公用品的采購、領用登記,車間統(tǒng)計員的統(tǒng)計資料準確性,出納現(xiàn)金管理的稽查等,發(fā)現(xiàn)問題要及時分析匯報并提出處理意見。

10、制訂并優(yōu)化財務經(jīng)理、會計、出納崗位職責,對公司財務人員進行績效考核。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇6】

1、參與財會人員的招聘、面試工作。

2、積極主動配合稅務機關對公司進行的各項稅務稽查工作及會計師事務所年度報表審計工作。積極配合董事會組織的財務內(nèi)部審計工作。

3、負責公司財務專用章的保管工作,指導財務人員對財務帳冊、會計憑證、納稅資料、相關記錄的保管與定期歸檔工作。

4、負責做好財務保密。

5、因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應按規(guī)定編制移交清冊,辦好交接手續(xù)。

6、履行公司章程規(guī)定或總經(jīng)理授予的其他職責。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇7】

1、制定并管理行政各項發(fā)展計劃;

2、制定并管理行政管理規(guī)章制度,進行日常行政工作的組織與管理;

3、督促并妥善進行財產(chǎn)、內(nèi)務、安全管理,衛(wèi)生管理,人事管理,為其他部門提供及時有效的行政服務;

4、管理行政助理、前臺、保潔及保安,確保日常運營事務;

5、追蹤并跟進政府扶持政策及申報工作;

6、預審總裁辦公室的相關審批文件,管理總裁的差旅行程等;

8、完成上級安排的其他事項。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇8】

1、負責參與全國銀保市場研究及落實監(jiān)管政策的貫徹執(zhí)行工作,重點側(cè)重北京銀保市場研究以及對標公司分析,為銀保業(yè)務發(fā)展提供市場參考信息;

2、負責北京地區(qū)年度、季度、月度目標的分解落實,推動銀保業(yè)務目標達成、業(yè)務督導與推動、業(yè)務管理等相關工作;

3、負責北京地區(qū)合作銀行關系維護、項目策劃、業(yè)務推動等工作;

4、負責銀保業(yè)務銷售團隊建設與培訓,不斷提升銷售團隊能力;

5、協(xié)助總對總渠道拓展工作,協(xié)助負責銀保業(yè)務京津冀一體化建設,負責總對總合作渠道在北京市場的落地承接;

6、公司領導交辦的其它工作事項。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇9】

1、主導編制集團審計監(jiān)察部年度工作計劃;

2、實施所屬集團及各子公司定期實施審計任務,包括財務狀況、經(jīng)營成果、資金資產(chǎn)安全等;

3、實施所屬集團及各子公司進行經(jīng)濟活動審計,包括但不限于重大投融資支出、重大采購、重大工程、風險防控等各類專項審計;

4、實施關鍵操作流程節(jié)點和經(jīng)營管理控制情況的審計監(jiān)察工作,包括但不限于行政、人事、招采、營銷、招投標、籌融資、成本控制等方面;

5、及時編制審計工作計劃或事項,跟蹤落實監(jiān)察審計整改措施,配合健全完善監(jiān)察審計體系和流程。

公司總經(jīng)理崗位職責【篇10】

1、建立并完善公司審計監(jiān)察管理體系,促進公司管理制度與流程的完善;

2、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進行監(jiān)察,調(diào)查并上報違法違紀行為;

3、對內(nèi)部及外部舉報案件、涉嫌違規(guī)、違紀、舞弊等事件開展專項調(diào)查工作,并提出處理意見;

4、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

5、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。

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